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  • 邹洪在省国资委2024年度审计委员会议上作交流发言
    日期:2024-03-28

    3月26日,省国资委召开2024年度审计委员会议,学习传达省委审计委员会第十一次会议精神,通报2023年内审工作情况,审议2024年度审计工作要点。集团公司党委书记、董事长邹洪受邀参会并作交流发言。

    邹洪在题为《强化内部审计监督 推动发展提质增效》的交流发言中介绍,省水投集团党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记考察江西重要讲话精神为指导,在建立健全审计体系和强化审计监督服务效能上持续发力,以高质量内部审计工作助推集团各项事业高质量发展。

    一是坚持党管审计,健全内部审计管理体系,基本形成了一套“事前制度规范、事中跟踪检查、事后违规追责”的工作机制。二是拓宽内审领域,积极开展经责审计、内控审计、建设项目审计等各类审计项目,去年报送至江西省审计厅的审计案例获评“第一等次”。三是做好“后半篇文章”,紧盯审计整改,成立了以党委书记为组长的整改领导小组,全力推进审计发现问题整改和历史遗留问题的清理化解;以案促改,深入开展违规经营责任追究工作,有效发挥“查办一案、警示一片”作用。四是整合监督资源,在集团党委的统一领导下,通过“大监督”机制实现内部审计与各类监督工作的贯通协调,充分发挥整体合力。